Рубрика вопроса
Также вас заинтересует
Вопрос № 1494
Дата: 4 марта 2012 г. Категория: Общие вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету
Вопрос:
ТОО (резидент) в течение 2 лет пользовалось услугами специальной техники от нерезидента (в режиме временного ввоза). Но так как по условиям договора акт выполненных работ представляется после окончания срока договора, ТОО начисляло аренду и относило ее на счет «Расходы будущих периодов» (на вычеты не брали). На данный момент нерезидент по договору уступки просит сумму задолженности перечислить резиденту. Необходимо ли в момент выплаты начислить НДС за нерезидента и удержать КПН с нерезидента, несмотря на то что перечисление будет произведено резиденту?