Рубрика вопроса
Вопрос № 9030
Дата: 21 августа 2017 г. Категория: Общие вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету
Вопрос:
ТОО на ОУР, плательщик НДС. В июне 2017 года компания берет у учредителя-нерезидента займ в сумме 1000 000 RR по ставке 9,25% годовых. Займ возвращается частями: 300 000 - 10 июля 300 000-7 августа Займ закрыт не полностью. Какие налоговые обязательства возникают по части КПН за нерезидента? какие проводки должны дать на все операции ( получили займ, начислили проценты, вернули займ, начислили КПН) Когда мы должны оплачивать КПН? Когда должны предоставить расчет по КПН? Начисление процентов должно производиться в конце срока возврата займа или в течении периода, допустим помесячно?