Рубрика вопроса
Вопрос № 8966
Дата: 3 августа 2017 г. Категория: Бухгалтерский учет
Вопрос:
Общеустановленный режим, плательщики НДС. Наше ТОО купило товар в филиале "Х", оплатила деньги на филиал, филиал, в свою очередь, выставляет счет-фактуру от другого ТОО (одно название, но разные БИН-ы). Теперь в оборотно-сальдовой ведомости 1210, 3310 у нас отражается сальдо на конец. Мы проверили "корректировку долга", но почему-то в оборотно-сальдовых ведомостях все равно отражаются суммы. Какую операцию нужно провести в 1С, чтоб в оборото-сальдовой ведомости по 1210, 3310 сумма закрылись остатки.