Рубрика вопроса
Также вас заинтересует
Вопрос № 7988
Дата: 28 декабря 2016 г. Категория: Бухгалтерский учет
Вопрос:
ТОО, плательщик НДС (ОУР, резидент РК) заключило договор с компанией-резидентом РФ на оказание услуг аудита на территории РК. Т.е. Российская компания проводит аудит ТОО-резидента РК. У ТОО возникает обязательство по начислению и уплате НДС (Сертификат резиденства предоставлен, КПН не удерживается). Какими проводками ТОО Начислит НДС и какими проводками позже возьмет этот НДС в зачет?