Рубрика вопроса

Вопрос № 10781

Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации. Дата: 19 января 2018 г. Категория: Налоговый учет

Вопрос:

ТОО, плательщик НДС, торговля.

За 4 квартал по форме 300.00 начисленный НДС меньше чем зачетный НДС на 100 000,00. В каких строках по форме 300.00 правильно отразить превышение суммы НДС, и как учитывать в следующем квартале?

Ответ:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 17 Правил составления налоговой отчетно ...


вернуться назад